|
|
Faktúra |
1030407232
|
Za mobil - január 2012
|
34,09 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
O2 |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70960447
|
Služby Virtuálnej knižnice za január 2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Komenský |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70960641
|
Služby Virtuálnej knižnice za január 2012
|
6,64 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Komenský |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1030395507
|
Za mobil - január 2012
|
11,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
O2 |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121008
|
Pranie prádla
|
9,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
PN - práčovňa |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120006
|
Pracovný stôl do keramickej dielne
|
182,16 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Turčan |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
Výpožička priestorov - január 2012
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Detská ozdravovňa |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
412002
|
Prekládka telekomunikačných liniek
|
179,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
CONEX |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201200005
|
Servisné práce výpočtovej techniky
|
283,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Elibos |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100003
|
Rohož bezpečnostná 2 ks
|
57,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Súkrodev |
SŠI Kremnica |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5735039310
|
Za telefón - január 2012
|
130,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
T Com |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5590008731
|
Obnovenie služieb
|
155,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
IVES |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121014
|
Výpožička priestorov za jan. 2012
|
410,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Psych. nemocnica |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
Za stravu zam. ŠZŠI jan.
|
533,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ZŠ pre SP |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Učebné pomôcky
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100039
|
Servisné práce a 2 ks ohrievače
|
61,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Friebert - Elektro |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202422203
|
záloha na plyn
|
322,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
Servis výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Elibos, ZH |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Zhotovenie pracovného stola do keram. dielne
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Turčan, Kremnica |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1250001277
|
Za stravné lístky
|
442,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Vaša Slovensko |
SŠI Kremnica |
|
22.03.2012 |