|
|
Faktúra |
292014
|
Krabice na pomôcky
|
52,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Merkury market |
ŠZŠI Kremnica |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
241152309
|
Vodne stocne zrazky Sklenkovec
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
VEOLIA |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21040507
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Inta |
ŠZŠI Kremnica |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114380
|
Materiál do keramickej dielne a na Pv
|
195,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
DK-Rámovanie |
ŠZŠI Kremnica |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
410632
|
Materiál a tovar na údržbu
|
454,13 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Softax |
ŠZŠI Kremnica |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1012133106
|
dodávka elektr.energie škola
|
138,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Magna Energia |
ŠZŠI Kremnica |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140100899
|
Oprava osvetlenie - vonkajšie
|
27,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Friebert - Elektro |
ŠZŠI Kremnica |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140100953
|
Oprava vonk. svetla
|
12,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Elektro - Friebert |
ŠZŠI Kremnica |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7248174391
|
zaloha na plyn
|
567,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140009
|
za obedy zamest. September 2014
|
978,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
LILOGASTRO |
ŠZŠI Kremnica |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
72048174404
|
Záloha na plyn Sklen
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21050747
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Inta |
ŠZŠI Kremnica |
|
08.07.2021 |