|
Faktúra |
2012108
|
Kontrola a čistenie komína
|
27,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Toryský |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Objednávka |
932012
|
Tovar na údržbu /rebríky/
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Domáce potreby - Búry |
SŠI Kremnica |
|
01.03.2013 |
|
Objednávka |
942012
|
Tovar-farby
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Farby-laky |
SŠI Kremnica |
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
20121280
|
Výpožička priestorov okt.
|
410,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Psych. nemocnica |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
20121279
|
Za stravu zam.
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Psych. nemocnica |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
7297606531
|
Záloha na plyn
|
258,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
7330112301
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA EDITION |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
7297606530
|
Záloha na plyn Š
|
870,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SPP |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
70960447
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Komenský |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
70960641
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Komenský |
ŠZŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
20123057
|
Tovar na údržbu
|
192,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
Domáce potreby - Búry |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
2012102905
|
Tovar - UP
|
78,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
LegalSoft |
SŠI Kremnica |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
311012
|
UP-šport. tovar
|
270,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Cyklo-Santé |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
120042
|
Lavičky a sedáky
|
670,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Turčan |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
2012765
|
Kanc. tovar , hry
|
547,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Papierníctvo - Králik |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
2012013
|
UP-tovar
|
221,39 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Kniha |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
2012014
|
UP-knihy, atlasy
|
735,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Kniha |
ŠZŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
6543302061
|
Poistenie - príves
|
19,55 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Kooperatíva |
SŠI Kremnica |
|
04.01.2013 |
|
Objednávka |
922012
|
Píla, kompresor
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
BAUMAX |
SŠI Kremnica |
|
20.12.2012 |
|
Objednávka |
912012
|
Knihy, slovníky
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Kniha |
ZŠ pri ZZ Kremn. Bane |
|
20.12.2012 |