|
|
Objednávka |
138/2019
|
hračky
|
422,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Alza.sk |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8035757435
|
športové potreby
|
284,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Internet mall Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3192553
|
hračky
|
78,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
MajloToys |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8036703308
|
hračky
|
27,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Internet mall Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1915676
|
reproduktory, USB
|
76,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Datacomp |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1175539211
|
publikácia
|
49,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Martinus |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
194214646
|
hračky, slúchadlá, USB
|
422,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Alza.sk |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3719115788
|
publikácia
|
11,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Panta Rhei |
ZŠ pri ZZ Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8036222950
|
hračky
|
174,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Internet mall Slovakia |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
121219
|
seminár - konsolidácia
|
79,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Edos-pem |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1925300100
|
Marmolit
|
251,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
MPL Trading |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1911230033
|
nahrady viledy
|
83,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Egrotep |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70960641
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Komenský |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
141119
|
seminár individuálna uzavierky
|
69,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Edos-pem |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7300104725
|
manažment školy
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Wolters Kluwer |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
51904592
|
účastnícky poplatok
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
RAABE |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
900256194
|
detské časopisy
|
120,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Slovenská pošta |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100051
|
plastové okno
|
137,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Sásik Ing. |
ŠZŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192607560
|
guma na skakanie
|
12,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Textill Lux |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1190003894
|
kancelárske a školske potreby
|
19,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ŠEVT |
SŠI Kremnica |
|
16.01.2020 |